一、盤點概述
1、適用范圍:
本作業規范是基于《門店盤點作業規范》基礎上的生鮮部分的補充流程。未特別說明的部分遵照《門店盤點作業規范》執行。
2、盤點目的:
保證生鮮商品庫存的真實性與準確性,了解商品在某階段的盈虧狀況及主管的經營績效。通過盤點加強生鮮商品管理,通過盤點分析提高主管管理水平。
3、盤點形式:
周盤:生鮮蔬果、肉品、水產、熟食各組每周一盤點
月盤:生鮮蔬果、肉品、水產、熟食、日配各組每月末倒數第二天盤點。
大盤:每季度與食品部、百貨部共同盤點。各組轉入貨號、原材料要計入盤點。
4、盤點盈利標準及核算:
1)生鮮部盈利標準:生鮮盤點以當期銷售額、毛利額指標為標準。
2)生鮮部損耗試行標準:暫定為1%
3)核算公式:
商品利潤核算公式:
商品利潤=期間未稅銷售額—(期初庫存未稅金額+期間進貨未稅金額+期間轉入未稅金額—期間轉出未稅金額—期末庫存未稅金額)
數量平衡公式:
期初庫存數量+期間進貨數量+期間轉入數量—期間轉出數量—期末庫存數量=期間銷售數量+期間損耗數量
此公式為強調損耗數量與商品利潤成反比,損耗數量越大商品利潤越小。以商品利潤為考核目標,不等于放棄損耗控制。
5、盤點要求:
盤點過程嚴謹、規范;盤點數據真實、有效。
二、盤點總體流程
二、盤點總體流程
1、流程圖:
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2、流程描述:
2、流程描述:
2.1 盤點日期確定:生鮮部周盤點按門店下發的生鮮周盤點日程表執行。大盤執行門店計劃。
2.2 生鮮盤點組織成立:盤點前由店長組織、部門經理全程負責生鮮盤點工作。
2.3 盤點準備:盤點前對盤點人員、商品、區域、單據、帳務和用品等進行安排準備。
2.4 盤點實施:依據盤點計劃實施生鮮部的庫存區、銷售區盤點。
2.5 盤點數據處理與調整:盤點數據錄入電腦系統,由電腦系統進行數據處理;并對盤點錯誤造成的差異進行重新盤點確認和錄入更正。生鮮周盤點、月盤點要在盤點第二日先完成數據覆蓋,各組主管再作盤點差異分析,上報經理、店長。
2.6 盤點結果確認與生效申請:門店店長對大盤結果進行確認后,將盤點實施情況、盤點確認結果和盤點結果生效申請上報地區公司總經理。生鮮周盤點、月盤點由財務經理簽字,生效由店長確認。
2.7 盤點結果分析與工作評估:門店生鮮部各大組對盤點結果進行分析,查明商品盈虧產生的原因,制定改善措施,并對本次盤點作業進行評估。
2.8 盤點結果生效審批:地區公司總經理確認本次大盤結果,并作生效或失敗批示。周盤點、月盤點由財務經理簽字,生效由店長確認,直接生效做數據覆蓋。
2.9 系統盤點生效與盤點資料存檔:根據地區公司總經理(大盤)或店長的批示,門店ALC在電腦系統中進行生效或失敗刪除操作,并將本次盤點資料存檔,保存期一年。
2.10 盤點結束:盤點數據由地區營運部上報生鮮管理部。
三、盤點操作流程
1、盤點準備
1.1 盤點日確定和盤點日程計劃
1.1.1 盤點日確定:每周一、每月末倒數第二天;如果周盤日期與月盤日期臨近(不超過四天),則只用作月盤,不作周盤;同理如果周盤、月盤日期與大盤日期臨近(不超過四天)則只作大盤。
1.1.2 制定盤點日程表。
1.2 盤點人員準備和培訓
1.2.1 盤點組織的建立及人員安排:門店店長為指揮者,同樣設盤點組、稽核組、錄入組、保衛組。其他部門員工可由店長安排分批支援生鮮部周盤點。同樣由人事行政部按各組需求編制盤點、稽核、錄入的《門店盤點人員配置表》。生鮮周盤點由門店組織第三方人員稽核,月盤點、季度大盤由財務部負責稽核。
1.2.2 盤點人員培訓:制定盤點培訓計劃,對盤點人員、錄入人員、稽核人員進行盤點方法、稽核原則、錄入界面使用的培訓,并進行考核。
1.3 盤點布局圖
1.3.1 盤點布局圖編制:生鮮陳列區(貨架、端架、地堆)、庫存區的編號方法與原則參照《門店盤點作業手冊》。根據生鮮區平面陳列的特點,可一個銷售區域編制一個BAY號。
如生鮮區蔬果陳列區:
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1.3.2 盤點布局圖的編制要求:生鮮陳列的變化較多,布局編號要及時調整。必須保持與現場一致。
1.3.2 盤點布局圖的編制要求:生鮮陳列的變化較多,布局編號要及時調整。必須保持與現場一致。
1.3.3 盤點布局圖的錄入:ALC提前三天在門店盤點系統中將編好的布局圖錄入,建立數據庫。布局圖一旦錄入不得修改。盤點當天發現不一致的時候,以布局圖為準進行修正。
1.4 盤點用具\用品和員工餐的準備
1.4.1 準備的項目:盤點表單、庫存單、編號簽、筆、復寫紙等。
1.5 商品整理
1.5.1庫存區商品整理:
日配組庫存包裝商品整理時必須粘貼二份《庫存單》,第一份完整填寫通道號、貨架BAY號、貨號、商品描述、庫存數量、填單人、填寫日期;第二份只填寫通道號、貨架BAY號、貨號、商品描述,庫存區復盤時在填寫庫存數量、日期、填單人。盤點當日整理完畢,包裝商品與稱重商品分開區域。
已填寫好庫存單的庫區商品發生異動(入庫、出庫)時,必須要報店長批準,并在第一份庫存單上填寫新的數量,確保實物庫存與庫存單上的庫存數量一致。
其他各組商品,在盤點當日上午必須按分類、分區整齊碼放好。分出應退貨商品存放區域。
生鮮商品盤點當日上午正常收貨,中午停止收貨以保證收貨單錄入完畢。
1.5.2銷售區商品整理:
a)盤點前完成布局編號粘貼。
b)按BAY、地堆、端架進行整理,不能垮BAY陳列。盤點前整理成最易盤點狀態。
c)檢查標識,一物一卡。
d)盤點表提前抄寫完畢交主管,主管進行核對。
f)所有銷售區域商品在盤點前取消假島陳列。
1.5.3 帳目的整理:
單據清理:ALC清理訂貨單、庫存更正單、報廢單。
收貨部清理:驗貨清單、退換貨單。
樓面生鮮各組:商品退換貨單、庫存更正單、報廢單、團購單據等。
ALC列印負庫存報表,生鮮各組進行清理。
1.6 盤點表單準備:
安排員工抄寫盤點表,主管核對。
2、盤點執行
2.1 庫存區包裝商品盤點:蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組有國際條碼的包裝商品執行《門店盤點作業手冊》。
包裝商品指固定包裝,有印刷條碼的,包括常溫、冷藏、冷凍商品。
2.1.1 包裝商品初盤:庫存區商品于盤點前一日完成《庫存區復、抽盤點表》抄寫。庫存區商品整理過程視為庫存區初盤過程,庫存區以第一張填有數量的庫存單作為庫存區初盤點表。
2.1.2包裝商品復盤:庫存區商品復盤于盤點日營業結束后開始,復盤比率100%。在復盤前將第一張填有數量的庫存單撕下,按通道號、貨架BAY號收集裝訂,以便與相對應的《庫存區復、抽盤點表》核查。復盤后在第二張《庫存單》上填寫盤點數量,同時填寫在《庫存區復、抽盤點表》上。
2.1.3 對單:復盤結束后,盤點人員將盤點單交給盤點主管,再由盤點主管交稽核人員核對。
a) 若一致則通過;若存在差異,則由稽核人員開出《三盤表》,抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號,交盤點主管安排人員進行三盤。
b) 三盤完成后,稽核人員將《三盤表》與《庫存單-初盤表》和《庫存去復盤、抽盤點表》進行核對,如果三盤表的盤點數量與其中一張盤點表的數量一致,則以三盤表數量作為最后的盤點數量。
c) 如果三盤數量與任何一張盤點表的數量都不同,則由盤點主管進行第四次盤點,主管的盤點數量記錄在《三盤表》的備注欄中,并以主管的盤點數量作為最后的盤點數量。
d) 稽核人員必須將最后確認的盤點數量在相應的盤點表上進行修正,以保證《庫存單-初盤表》和《庫存區復盤、抽盤點表》上的盤點數量一致性。
2.1.4 稽核抽盤:當《庫存單-初盤表》和《庫存區復盤、抽盤點表》上的盤點數量通過核對后,由稽核人員對所屬區域進行抽盤。
a) 抽盤要求每張《庫存區復盤、抽盤點表》抽查品項比率>30%,抽盤時發現錯誤率>50%者,該單作廢并回收,同時在《盤點作廢表單登記表》上作登記,該單所列商品進行重盤。
b) 稽核重點是對單品數量大、金額較高的品項進行抽盤。
c) 對于有建立手工三級帳的包裝商品,進行100%抽盤。
2.1.5 庫存區稱重商品盤點:蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組稱重商品初盤、復盤、稽核一同進行。這是由于生鮮商品的特殊性,不適宜反復搬動或長時間暴露在常溫下。
a) 盤點前完成商品整理,盤點當日到貨應分區分類歸放。盤點前一天完成《庫存區復、抽盤點表》抄寫。為了便于區分商品,可以另制作稱重商品盤點表,加“商品描述”項目。
b) 初盤與復盤同時進行,直接填寫《庫存區復、抽盤點表》?;巳藛T必須在現場監督盤點全過程。
2.2 銷售區盤點
2.2.1.A 生鮮包裝商品盤點流程圖:蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組有國際條碼的包裝商品執行《門店盤點作業手冊》。
流程圖:
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2.2.2.A 流程描述
2.2.2.A 流程描述
a) 盤點大會:各盤點組主管召開盤點會議,進行盤點人員點名、宣講盤點紀律和盤點注意事項,分發盤點用品、用具。
b) 盤點整理:盤點開始實施前各盤點組集中整理排面,清理閑散商品,回收孤兒和客服退、換貨商品,并進行全面的價簽核對,將商品整理至最佳盤點狀態,商品間可預留分割間隙。
c) 發單:稽核組依據《盤點單收發控制表》將盤點表分發到各組主管并簽收。
d) 初盤:初盤人員領取《銷售區初盤點表》后,首先依據盤點表記錄的通道號、貨架BAY號找到對應的盤點位置,并依據“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點表記錄的商品貨號與價簽貨號的一致性,同時實施盤點。
在盤點中同一商品在不同位置,按各自分屬位置區盤點,不得累加。每盤完一個單品就在《銷售區初盤點表》上對應欄位填寫該商品的數量。
在盤點過程中對初盤點表上有的而貨架上沒有的商品,表單對應欄的數目記“0”處理,對貨架上有而表單上沒有的商品,應從貨架區取出交于盤點組主管用應急編號集中處理。
該份盤點表盤點結束后,初盤人員在初盤點表對應欄位填寫工號、簽名,同時盤點商品按盤點前的位置恢復,否則由此導致的復盤與初盤數據不一致,責任在初盤人。將盤點完的《銷售區初盤點表》上交至所屬盤點組主管處。
主管發放其他初盤表,或按照“同一貨架的初盤與復盤必須為不同的人員,同一貨架的初盤與復盤不得同時進行”的原則,發放復盤表,對回收和發放盤點表進行登記,對已完成的初盤表簽名。
主管發放其他初盤表,或按照“同一貨架的初盤與復盤必須為不同的人員,同一貨架的初盤與復盤不得同時進行”的原則,發放復盤表,對回收和發放盤點表進行登記,對已完成的初盤表簽名。
e) 復盤:復盤人員按照初盤要求進行復盤,在《銷售區復盤、抽盤點表》上記錄復盤結果,并填寫工號、簽名后,上交《銷售區復盤、抽盤點表》至所屬區域主管,主管對回收的〈銷售區復盤、抽盤點表〉進行確認簽。
f) 對單:復盤結束后,盤點人員將盤點表交給盤點主管,再由盤點主管交稽核人員核對。專業的超市管理實操內容分享平臺,搜索“零售動力”進行關注。
若一致則通過;若存在差異,則由稽核人員開出《三盤表》抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號,交盤點主管安排不同于初盤和復盤的人員進行三盤。
三盤完成后,稽核人員將《三盤表》與《銷售區初盤表》和《銷售區復盤、抽盤點表》進行核對,如果三盤表的盤點數量與其中一張盤點表的數量一致,則以三盤表數量作為最后的盤點數量。
如果三盤數量與任何一張盤點表的數量都不同,則由盤點主管進行第四次盤點,主管的盤點數量記錄在《三盤表》的備注欄中,并以主管的盤點數量作為最后的盤點數量。
稽核人員必須將最后確認的盤點數量在相應的盤點表上進行修正,以保證《銷售區初盤表》和《銷售區復盤、抽盤點表》上的盤點數量一致性。
g) 稽核抽盤:當《銷售區初盤表》和《銷售區復盤、抽盤點表》上的盤點數量通過核對后,由稽核人員對所屬區域進行抽盤。
抽盤要求每張《銷售區復盤、抽盤點表》抽查品項比率>30%,抽盤時發現錯誤率>50%者,該單作廢并回收,同時在《盤點作廢表單登記表》上作登記,該單所列商品進行重盤。
稽核重點是對單品數量大、金額較高的品項進行抽盤。
h) 收單/傳單:稽核抽盤人員按《盤點單收發控制表》接收并核對所有盤點單,按流水號檢查確認無誤后,將復、抽盤點表送交門店錄入組,初盤表返盤點組主管保存。
結束:錄入組組長依據《盤點單收發控制表》接收并核對表單完整無誤后,進入表單錄入環節,現場盤點結束。
2.2.1.B 生鮮稱重商品盤點流程圖:
蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組稱重商品初盤、復盤、稽核一同進行。這是由于生鮮商品的特殊性,不適宜反復搬動或長時間暴露在常溫下。
由于稱重商品沒有注明貨號、描述等信息的價格卡,抄寫盤點表時,可在表格左側空白處,標注商品描述。以作區分。
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2.2.2.B 生鮮稱重商品盤點流程描述:
2.2.2.B 生鮮稱重商品盤點流程描述:
a) 盤點大會:各盤點組主管召開盤點會議,進行盤點人員點名、宣講盤點紀律和盤點注意事項,分發盤點用品、用具。
b) 盤點整理:盤點開始實施前各盤點組集中整理排面,清理閑散商品,回收孤兒和客服退、換貨商品,并進行全面的價簽核對,將商品整理至最佳盤點狀態,商品間可預留分割間隙。
c) 發單:稽核組依據《盤點單收發控制表》將盤點表分發到各組主管并簽收。
d) 盤點:盤點人員領取《銷售區復、抽盤點表》后,首先依據盤點表記錄的通道號、貨架BAY號找到對應的盤點位置,并依據“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點表記錄的商品貨號與價簽貨號的一致性,同時實施盤點?;巳藛T必須在現場監督盤點全過程。
在盤點中同一商品在不同位置,按各自分屬位置區盤點,不得累加。每盤完一個單品就在《銷售區復、抽盤點表》上對應欄位填寫該商品的數量。
在盤點過程中對初盤點表上有的而貨架上沒有的商品,表單對應欄的數目記“0”處理,對貨架上有而表單上沒有的商品,應從貨架區取出交于盤點組主管用應急編號集中處理。
該份盤點表盤點結束后,盤點人員在盤點表對應欄位填寫工號、簽名,同時盤點商品按盤點前的位置恢復。將盤點完的《銷售區復、抽盤點表》上交至所屬盤點組主管處。稽核人員在《銷售區復、抽盤點表》簽字確認。
e) 收單/傳單:稽核抽盤人員按《盤點單收發控制表》接收并核對所有盤點單,按流水號檢查確認無誤后,將復、抽盤點表送交門店錄入組.
f) 結束:錄入組組長依據《盤點單收發控制表》接收并核對表單完整無誤后,進入表單錄入環節,現場盤點結束。
四、盤點數據的處理與調整
盤點表單的收集及分配:稽核組將回收的盤點表交至ALC。ALC檢查是否完整。安排錄入。
盤點報表的處理:盤點第二日上午完成錄入與數據覆蓋,第二日下午打印《盤點差異明細報表》,各組主管作盤點差異分析,上報經理、店長。
盤點結果確認與生效申請
1、盤點結果的確認:計算當期各組毛利額;計算當期的損耗總金額,做《盤點差異匯總表》。
2、盤點生效/失敗申請:ALC將盤點結果上報店長,確認生效或失敗。
盤點結果的分析與盤點工作評估
分析的內容和形式:同《門店盤點作業規范》
生鮮周盤點分析報告分二個層次:主管報告、經理報告,就盤虧、盤盈原因進行分析,并提出相應的改進措施。
盤點管理評估:同《門店盤點作業規范》
五、盤點生效與審批
盤點結果的審批流程:生鮮周盤點、月盤點由生鮮部門經理向店長提出生效/失敗申請,門店店長審核批準。大盤由總經理審核批準。
盤點數據存檔:盤點數據存檔在ALC。并由地區營運部將數據上報生鮮管理部。
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